******有限公司关于采购审计服务机构对广投建材及下属代管公司业务开展内部审计工作的事项,现诚邀符合条件的供应商参与本次的市场调研工作,具体内容如下:
******有限公司关于采购经营事项专项审计服务的事项。
******有限公司随着业务的不断拓展和深入,为进一步规范公司运营管理,防范经营风险,保障公司资产安全和财务信息真实可靠,拟招采一家专业审计单位对广投建材公司及下属代管公司(自广投建材成立以来)承接的业务办理情况开展专项审计工作,并出具审计报告及管理建议书。
三、服务范围
对广投建材自成立之日起至2025年6月30日期间的经营管理活动(含下属代管公司)进行专项审计,重点审计内容包括但不限于:
1.连砂石处置业务:处置流程合规性、定价机制合理性、数量管控准确性、收入确认及时性与完整性、成本归集与分摊准确性、相关合同执行情况等。
2.成品砂石销售业务:销售定价政策执行情况、销售收入真实性及完整性、应收账款管理、存货管理(如有)、成本核算准确性等。
3.建材贸易业务:供应商选择与评价机制、采购合同管理、销售渠道与客户管理、贸易业务盈利模式及风险控制(特别是价格波动风险、信用风险)、收入成本匹配性、往来款项管理等。
4.临时用地办理及复垦业务:用地申请、审批流程合规性、费用支付(租金、补偿等)的真实性及合规性、复垦方案执行情况、复垦工程成本核算与资金支付、复垦验收及保证金管理等。
5.建筑垃圾处置业务:处置资质合规性、收费定价依据与标准执行情况、收入确认、处置成本构成与控制、环保合规性、相关补贴或奖励资金(如有)管理等。
6.财务收支整体情况:财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的真实性、公允性;各项收入、成本、费用的确认、计量与记录是否符合会计准则和公司制度;税务申报与缴纳合规性;大额资金收支的审批与流向。
7.内部控制体系:关键业务流程的内部控制设计是否健全、执行是否有效;授权审批制度执行情况;不相容职务分离情况;风险管理机制建立与运行情况等。
8.资产管理:固定资产、无形资产的购置、使用、处置及折旧/摊销情况;存货的盘存制度及执行情况。
9.关联交易:与其他关联方之间交易的合规性、公允性及信息披露情况(如有)等。
10.重大经济合同:主要业务合同的签订、履行、变更及终止情况,合同条款的合规性与风险点等。
四、供应商要求
******事务所执业许可证。
五、报价要求
1.审计服务报价应为固定包干价,包括但不限于审计、编制、评审、会务费、监测费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用,以及后续服务费。
******事务所执业证书复印件并加盖公章。
六、市场调研报价函的递交方式与时间:
1、市场调研报价函递交截止时间:2025年7月7日下午17:30;
2、递交方式:现场递交纸质文件或邮寄方式。
七、联系方式:
******有限公司
地 址:德阳市广汉市中山大道南三段36号4F
邮 编:618300
联系人:杨先生
联系电话:******
注:
1、自愿参与调研的供应商需根据上述事项信息自行填报报价函(详见附件),报价应遵循市场价格,请勿高估冒算;
2、此次调研工作仅作为市场情况了解,不作为该事项服务采购的最终定价。
附件:******有限公司关于采购经营事项专项审计服务事项的报价函
******有限公司
2025年7月3日
附件:报价函.docx